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兴安县水利局2018年部门决算公开
2019-08-21 11:27:02 来源:兴安县水利局 作者:兴安县水利局 点击

目 录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:单位2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:单位2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)机构设置情况

兴安县水利局属行政机关单位,所属二层单位共计13个,分别为兴安县水利工程管理站、兴安县水土保持委员会办公室、兴安县水利水电工程质量与安全监督站、兴安县水政监察大队、兴安县水利电力局设计室、兴安县水利局物资站、兴安县五里峡水库工程管理处、兴安县上桂峡水库工程管理所、兴安县灵渠水利工程管理所、兴安县引湘水利工程管理所、兴安县五里峡电站、兴安县冠山电站、兴安县太和铺电站。

兴安县水利局本级内设6个科室,分别是办公室、财务股、农田水利管理股(挂县防汛抗旱指挥部牌子)、水政水资源管理股、水电管理股、监察室。

(二)主要职责

(1)贯彻和执行国家和自治区的水行政法律、法规和政策,负责拟定水务行政管理的实施细则和管理办法,拟定实施源水、供水、节水、排水的水资源利用和保护的价格政策,经批准后组织实施。

(2)负责组织水资源的调查评价,组织本辖区国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用保护和防洪的论证工作;统筹制定水中长期供求计划和水资源水质水量综合规划,编制水源建设和供水、防洪排涝、河道管理、节约用水、水资源保护、水土保持等专业规划,经批准后组织实施。

(3)统一管理和调配城乡水资源,包括空中水、地表水、地下水(含矿泉水、地热水等);负责实施取水、排水许可制度,依法规范征收水资源费和其他水规费。

(4)负责城乡节约用水的统一管理,组织、指导、协调和监督全社会节约用水工作。

(5)按照国家和自治区资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区划和饮水区等水域排污的控制,审核入河排污口的设置,审定水域纳污能力并监督实施。

(6)负责全县水行政执法和水政监察队伍的建设管理工作;协调解决本行政区域的水事纠纷。

(7)负责全县水工程建设的行业管理。组织水源、供水、防洪、排涝、排水和污水处理回用等水务基础设施建设工作,归口管理本辖区水工程、城乡供水、水务综合经营;负责指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监督。

(8)拟定水利行业的经济调节措施,指导和规范供水、排水、节水、水电管理及多种经营工作,研究提出有关水务的价格、税收、信贷财务等经济调节意见。

(9)负责审查小型水利工程基建项目建议书和可行性报告、设计文件、建设施工队伍的资质;负责工程质量监督管理和竣工验收工作;组织进行水利科学研究和技术推广。

(10)按照分级管理的原则,负责本辖区河道、水库、堤防及水利工程的管理工作。

(11)负责指导农村水利工作,组织农田水利基础建设、农村水电电气化和农村人畜饮水工作。

(12)组织开展水土流失的监测与综合防治工作。

(13)承担县防洪抗旱指挥部的日常工作,组织协调指导防洪、排涝及抗旱工作。

(14)接受上级业务部门的工作指导,承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

兴安县水利局

第二部分:单位2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 12644.79 一、一般公共服务支出 ?
二、事业收入 ? 二、外交支出 ?
三、事业单位经营收入 ? 三、教育支出 9000
四、其他收入 ? 四、科学技术支出 ?
? ? 五、文化体育与传媒支出 ?
? ? 六、节能环保支出 268.34
? ? 七、农林水支出 3376.45
? ? ? ?
本年收入合计 12644.79 本年支出合计 12644.79
用事业基金弥补收支差额 ? 结余分配 ?
上年结转 ? 年末结转与结余 ?
? ? ? ?
收入总计 ? 支出总计 ?
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表 ?
? ? 金额单位:万元 ?
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 ?
支出功能分类科目编码 科目名称 ?
?
?
栏次 1 2 3 4 5 6 7 ?
合计 12644.79 12644.79 ? ? ? ? ? ?
205 教育支出 9000.00 9000.00 ? ? ? ? ? ?
20502 普通教育 9000.00 9000.00 ? ? ? ? ? ?
2050202 小学教育 2000.00 2000.00 ? ? ? ? ? ?
2050203 初中教育 7000.00 7000.00 ? ? ? ? ? ?
211 节能环保支出 268.34 268.34 ? ? ? ? ? ?
21107 风沙荒漠治理 11.28 11.28 ? ? ? ? ? ?
2110799 其他风沙荒漠治理支出 11.28 11.28 ? ? ? ? ? ?
21112 可再生能源 257.06 257.06 ? ? ? ? ? ?
2111201 可再生能源 257.06 257.06 ? ? ? ? ? ?
213 农林水支出 3376.45 3376.45 ? ? ? ? ? ?
21301 农业 200.86 200.86 ? ? ? ? ? ?
2130104 事业运行 103.68 103.68 ? ? ? ? ? ?
2130106 科技转化与推广服务 87.12 87.12 ? ? ? ? ? ?
2130199 其他农业支出 10.06 10.06 ? ? ? ? ? ?
21303 水利 3034.92 3034.92 ? ? ? ? ? ?
2130301 行政运行 1186.82 1186.82 ? ? ? ? ? ?
2130305 水利工程建设 795.11 795.11 ? ? ? ? ? ?
2130306 水利工程运行与维护 45.63 45.63 ? ? ? ? ? ?
2130311 水资源节约管理与保护 70.04 70.04 ? ? ? ? ? ?
2130312 水质监测 56.25 56.25 ? ? ? ? ? ?
2130314 防汛 475.89 475.89 ? ? ? ? ? ?
2130315 抗旱 19.97 19.97 ? ? ? ? ? ?
2130316 农田水利 142.96 142.96 ? ? ? ? ? ?
2130335 农村人畜饮水 228.01 228.01 ? ? ? ? ? ?
2130399 其他水利支出 14.24 14.24 ? ? ? ? ? ?
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 136.69 136.69 ? ? ? ? ? ?
2136903 地方重大水利工程建设 136.69 136.69 ? ? ? ? ? ?
21399 其他农林水支出 3.98 3.98 ? ? ? ? ? ?
2139999 其他农林水支出 3.98 3.98 ? ? ? ? ? ?
表三:支出决算表 ?
金额单位:万元 ?
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 ?
支出功能分类科目编码 科目名称 ?
?
?
栏次 1 2 3 4 5 6 ?
合计 12644.79 2090.50 10554.29 ? ? ? ?
205 教育支出 9000.00 800.00 8200.00 ? ? ? ?
20502 普通教育 9000.00 800.00 8200.00 ? ? ? ?
2050202 小学教育 2000.00 ? 2000.00 ? ? ? ?
2050203 初中教育 7000.00 800.00 6200.00 ? ? ? ?
211 节能环保支出 268.34 ? 268.34 ? ? ? ?
21107 风沙荒漠治理 11.28 ? 11.28 ? ? ? ?
2110799 其他风沙荒漠治理支出 11.28 ? 11.28 ? ? ? ?
2111201 可再生能源 257.06 ? 257.06 ? ? ? ?
213 农林水支出 3376.45 1290.50 2085.95 ? ? ? ?
21301 农业 200.86 103.68 97.18 ? ? ? ?
2130104 事业运行 103.68 103.68 ? ? ? ? ?
2130106 科技转化与推广服务 87.12 ? 87.12 ? ? ? ?
2130199 其他农业支出 10.06 ? 10.06 ? ? ? ?
21303 水利 3034.92 1186.82 1848.11 ? ? ? ?
2130301 行政运行 1186.82 1186.82 ? ? ? ? ?
2130305 水利工程建设 795.11 ? 795.11 ? ? ? ?
2130306 水利工程运行与维护 45.63 ? 45.63 ? ? ? ?
2130311 水资源节约管理与保护 70.04 ? 70.04 ? ? ? ?
2130312 水质监测 56.25 ? 56.25 ? ? ? ?
2130314 防汛 475.89 ? 475.89 ? ? ? ?
2130315 抗旱 19.97 ? 19.97 ? ? ? ?
2130316 农田水利 142.96 ? 142.96 ? ? ? ?
2130335 农村人畜饮水 228.01 ? 228.01 ? ? ? ?
2130399 其他水利支出 14.24 ? 14.24 ? ? ? ?
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 136.69 ? 136.69 ? ? ? ?
2136903 地方重大水利工程建设 136.69 ? 136.69 ? ? ? ?
21399 其他农林水支出 3.98 ? 3.98 ? ? ? ?
2139999 其他农林水支出 3.98 ? 3.98 ? ? ? ?
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 ? 1 2 3 栏次 ? 4 5 6
一、财政拨款收入 1 12644.79 12644.79 12644.79 一、一般公共服务支出 37 ? ? ?
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 136.69 136.69 136.69 二、外交支出 38 ? ? ?
二、上级补助收入 3 ? ? ? 三、国防支出 39 ? ? ?
三、事业收入 4 ? ? ? 四、公共安全支出 40 ? ? ?
四、经营收入 5 ? ? ? 五、教育支出 41 9000.00 9000.00 9000.00
五、附属单位上缴收入 6 ? ? ? 六、科学技术支出 42 ? ? ?
六、其他收入 7 ? ? ? 七、文化体育与传媒支出 43 ? ? ?
? 8 ? ? ? 八、社会保障和就业支出 44 ? ? ?
? 9 ? ? ? 九、医疗卫生与计划生育支出 45 ? ? ?
? 10 ? ? ? 十、节能环保支出 46 268.34 268.34 268.34
? 11 ? ? ? 十一、城乡社区支出 47 ? ? ?
? 12 ? ? ? 十二、农林水支出 48 3376.45 3376.45 3376.45
? 13 ? ? ? 十三、交通运输支出 49 ? ? ?
? 14 ? ? ? 十四、资源勘探信息等支出 50 ? ? ?
? 15 ? ? ? 十五、商业服务业等支出 51 ? ? ?
? 16 ? ? ? 十六、金融支出 52 ? ? ?
? 17 ? ? ? 十七、援助其他地区支出 53 ? ? ?
? 18 ? ? ? 十八、国土海洋气象等支出 54 ? ? ?
? 19 ? ? ? 十九、住房保障支出 55 ? ? ?
? 20 ? ? ? 二十、粮油物资储备支出 56 ? ? ?
? 21 ? ? ? 二十一、其他支出 57 ? ? ?
? 22 ? ? ? 二十二、债务还本支出 58 ? ? ?
? 23 ? ? ? 二十三、债务付息支出 59 ? ? ?
本年收入合计 24 12644.79 12644.79 12644.79 本年支出合计 12644.79
用事业基金弥补收支差额 25 ? ? ? 结余分配
年初结转和结余 26 ? ? ? 交纳所得税
基本支出结转 27 ? ? ? 提取职工福利基金
项目支出结转和结余 28 ? ? ? 转入事业基金
经营结余 29 ? ? ? 其他
? 30 ? ? ? 年末结转和结余
? 31 ? ? ? 基本支出结转
? 32 ? ? ? 项目支出结转和结余
? 33 ? ? ? 经营结余
? 34 ? ? ? ?
? 35 ? ? ? ?
总计 36 12644.79 12644.79 12644.79 总计 12644.79
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 ? ?
单位:万元 ? ?
项目 本年收入 ? ?
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ?
?
?
栏次 1 2 3 ?
合计 12,508.10 2,090.50 10,417.61 ?
205 教育支出 9,000.00 800.00 8,200.00 ?
20502 普通教育 9,000.00 800.00 8,200.00 ?
2050202 小学教育 2,000.00 ? 2,000.00 ?
2050203 初中教育 7,000.00 800.00 6,200.00 ?
211 节能环保支出 268.34 ? 268.34 ?
21107 风沙荒漠治理 11.28 ? 11.28 ?
2110799 其他风沙荒漠治理支出 11.28 ? 11.28 ?
21112 可再生能源 257.06 ? 257.06 ?
2111201 可再生能源 257.06 ? 257.06 ?
213 农林水支出 3,239.76 1,290.50 1,949.27 ?
21301 农业 200.86 103.68 97.18 ?
2130104 事业运行 103.68 103.68 ? ?
2130106 科技转化与推广服务 87.12 ? 87.12 ?
2130199 其他农业支出 10.06 ? 10.06 ?
21303 水利 3,034.92 1,186.82 1,848.11 ?
2130301 行政运行 1,186.82 1,186.82 ? ?
2130305 水利工程建设 795.11 ? 795.11 ?
2130306 水利工程运行与维护 45.63 ? 45.63 ?
2130311 水资源节约管理与保护 70.04 ? 70.04 ?
2130312 水质监测 56.25 ? 56.25 ?
2130314 防汛 475.89 ? 475.89 ?
2130315 抗旱 19.97 ? 19.97 ?
2130316 农田水利 142.96 ? 142.96 ?
2130335 农村人畜饮水 228.01 ? 228.01 ?
2130399 其他水利支出 14.24 ? 14.24 ?
21399 其他农林水支出 3.98 ? 3.98 ?
2139999 其他农林水支出 3.98 ? 3.98 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2730.59 302 商品和服务支出 28.89
30101 基本工资 2110.6 30201 办公费 4.66
30102 津贴补贴 75.4 30202 印刷费 ?
30103 奖金 ? 30204 手续费 ?
30104 其他社会保障缴费 92.31 30205 水费 2.8
30106 伙食补助费 ? 30206 电费 4.04
30107 绩效工资 ? 30207 邮电费 3.9
30108 机关事业单位基本养老保险 204.88 30209 物业管理费 ?
30109 职业年金缴费 81.95 30211 差旅费 3.71
30199 其他工资福利支出 ? 30213 维修(护)费 ?
303 对个人和家庭的补助 ? 30214 租赁费 ?
30301 离休费 ? 30215 会议费 ?
30302 退休费 ? 30216 培训费 ?
30304 抚恤金 17.17 30217 公务接待费 3.38
30305 生活补助 25.35 30226 劳务费 ?
30307 医疗费 ? 30227 委托业务费 ?
30311 住房公积金 122.93 30228 工会经费 4.16
30399 其他对个人和家庭的补助支出 ? 30229 福利费 ?
? ? ? 30231 公务用车运行维护费 2.24
? ? ? 30239 其他交通费用 ?
? ? ? 30299 其他商品和服务支出 ?
? ? ? 310 其他资本性支出 ?
? ? ? 31002 办公设备购置 ?
人员经费合计 2730.59 公用经费合计 28.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.64 ? 5.64 ? 2.25 3.39 5.62 ? 5.62 ? 2.24 3.38
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ?
单位:万元 ?
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 ?
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 ?
?
?
栏次 1 2 3 4 5 6 ?
合计 ? 136.69 136.69 ? 136.69 ? ?
21369 国家重大水利工程建设基金及对专项债务收入安排的支出 ? 136.69 136.69 ? 136.69 ? ?
2136903 地方重大水利工程建设 ? 136.69 136.69 ? 136.69 ? ?

第三部分:单位2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计12644.79万元

1.财政拨款收入12644.79万元,为县级财政当年拨付的资金。同比增加6220.5万元,上升96.83%。

(二)支出总计12644.79万元。包括:

1.节能环保支出(类)268.34万元:主要用于其他风沙荒漠治理和可再生能源支出。同比增加115.65万元,增长75.74%。

2.农林水支出(类)3376.45万元:主要用于水利行政运行、水利工程建设、水土保持、防汛、农田水利、农村人畜饮水等方面的支出。同比减少2895.15万元,下降46.16%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

单位2018年度一般公共预算支出12644.49万元,同比增加6220.5万元,增长96.83%。其中:基本支出2090.5万元,同比减少117.55万元,降低5.32%。项目支出10554.29万元,同比增加6438.61万元,增长156.44%。

1.其他风沙荒漠治理支出11.28万元

2.可再生能源257.06万元

3.行政运行1848.11万元

4.科技转化与推广服务87.12万元

5.水利工程建设795.11万元

6.水利工程运行与维护45.63万元

7.水质检测56.25万元

8.防汛475.89万元

9.农田水利142.96万元

10.农村人畜饮水228.01万元

11.其他水利支出18.22万元

12.水资源节约管理与保护70.04万元

三、2018年度政府性基金支出决算情况

单位2018年度政府性基金支出136.69万元,其中:基本支出0万元,项目支出136.69万元。

1.地方重大水利工程建设(主要支流防洪项目)136.69万元

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2090.5万元,其中:人员经费2061.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费28.89万元,主要包括:办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.24万元;比预算减少0.001元,下降0.04%。下降原因:节减公务用车使用。公务接待费支出决算3.40万元,比上年减少0.02万元,下降0.6%,比预算减少0.01万元,下降0.03%。下降原因:减少公务接待批次。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.24万元。

其中:

公务用车购置支出0万元。

单位

公务用车运行支出2.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.24万元,平均每辆1.12万元。

(三)公务接待费支出3.38万元,

国内公务接待批次84次,人次703次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出28.89万元,比2017年增加2.4万元,增长9.1%。主要原因是:工会经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额441.53万元,其中:政府采购货物支出441.53万元,主要为人畜饮水项目的管材和防汛抗旱设备的采购。授予中小企业合同金额441.53万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1127万元,占年初预算的8.9%。该项目在项目决策中根据上报的各项目的实际情况进行了实在考察,按照“轻重缓急、效益优先”的原则,进行了遴选,项目管理中资金到位及时,实行专款专用,不存在资金安全问题,实施中能严格按照项目管理制度,依照审批的实施方案执行。项目实施后能有效的保护河道岸坡、保证抢险道路畅通,深受当地群众好评。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目。

广西兴安县莫家园及李家湾段防洪治理工程,工程位于漠川乡境内,综合治理河长3.365km,新建护岸总长4.148Km,沿岸共设置排水涵8座和下河码头17座等。 本防洪整治工程建设完成后,将有效的保护河道岸坡,同时保护人口0.07万人,耕地面积0.08万亩,以及河道两岸的建筑物。工程建成后还将产生重要的社会效益和改善生态环境的效益。除减少洪涝灾害外,对安定人民生活及正常的生产和社会秩序,创造良好的投资、建设环境有着重要的作用。工程实施后还将进行施工迹地植被恢复,改变过去垃圾乱堆,污水满地流的局面;临江道路的建设,使沿河两岸的堤、路、园等基础配套设施建设得到进一步完善,将大大改善该区环境面貌,促进当地经济稳定的、可持续发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
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